Добрый день! 16.11.18 Пришло по Контуру уведомление о вызове в ФНС ( в соотв. с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31) для получения и подписания акта КНП по НДС по одному из кварталов 2017 г.
Ранее по данному кварталу было прям много ошибок:
- в 2017 году внесли предоплату и заказали товар у двух компаний, но на момент приемки данные компании попытались отгрузит не тот товар и мы товар не приняли. При этом они параллельно направили счета фактуры по почте, которые бухгалтер благополучно внес в 1с и учел в отчете.
- 06.05.2018 пришла встречка с указанием на одну из данных компаний, мы обнаруживаем, что счета-фактуры от нее у нас учтены, мы сдаем уточняющую декларацию №1 и доплачиваем налог с ее учетом в тот же день.. Тогда еще не знали, что нужно платить налог и пени до сдачи корректировки...
- 20.06.2018 пришло требования по не обнаружению документов второй компании за тот же период и мы поняли, что будет уточняющая декларация №2
- 21.06.2018 доплачиваем налог по декларации №2 + пеню + пеню по первой корректировке.
- 26.06.2018 заказали сферку с ФНС по которой все оплаченные нами деньги за пени и недоимку пришли и зачлись
- 31.06.2018 сдали уточняющую декларацию №2. При этом на тот момент были оплачены все пени и налоги по НДС того квартала.
- 21.07.2018 приходит еще одно требование снова по тому же кварталу 2017 г по фактуре от уже третьей компании на экспорт, проверяем оказывается почему то НДС задублировался....понимаем что будет уточняющая декларация №3
- 22.07.2018 доплачиваем налог и пени к уточняющей №3
- 31.07.2018 сдаем уточняющую декларацию №3
- 16.11.2018 приходит уведомление о вызове в ФНС для получения и подписания акта КНП по НДС того же квартала 2017 г.
У нас такое впервые, до этого таких ошибок не делали и налоги не доплачивали, штрафы нам не назначали.
Бухгалтер говорит, что можно не ходить за АКТом, а написать ходатайство о том, что в связи с большой загруженностью прийти не представляется возможным и просим прислать акт по Контуру, а так же написать пояснения почему произошли корректировки №1, №2 и №3 по тому кварталу 2017 года, а так же указать на то, что такое происходит впервые и мы просим смягчения и уменьшения штрафа.
Подскажите пожалуйста правилен ли совет бухгалтера и предоставит ли инспектор смягчение по штрафу? или за неявку в ФНС за актом еще и доп санкции назначат? И как нам правильно поступить в данной ситуации, что бы получить смягчающее и уменьшить штраф?